Cierre fiscal en odoo v8

cierre y apertura de ejercicio
9 de enero de 2018 por
Cierre fiscal en odoo v8
Alex Ayllón

MÓDULOS NECESARIOS

Para realizar el cierre fiscal en Odoo V9 y V10, necesitaremos tener la localización española actualizada y los siguientes módulos intalados:

  • l10n_es_fiscal_year_closing
  • account_renumber
Todos ellos pueden encontrarse en el repositorio de la OCA en GitHub

cerrando el año fiscal

  1. En primer lugar, crearemos un nuevo cierre fiscal desde Contabilidad/Procesamiento periódico/Fin del período/Cierres de ejercicio fiscal
    2. Configuraremos las operaciones a realizar comprobando que no existen errores por asientos en borrador, descuadrados o con fechas inválidas.

    3. Configuraremos el asiento de pérdidas y ganancias de la siguiente manera

    4. Hay que tener en cuenta que el período de cierre debe de tener configurado que es un período de apertura y cierre

    5. Como habitualmente no se utiliza el asiento de PyG de patrimonio neto (si genera algún error pueden eliminarse todos los mapeos de cuentas), pasaremos a configurar el asiento de cierre de la siguiente forma

    6. Hay que tener en cuenta, que el diario de asientos de cierre y, si se ha creado un diario de asientos de apertura también, ha de tener configurada la "Contrapartida centralizada"

    7. Por último, configuraremos el asiento de apertura de la sigu

Con esta configuración tendremos preparado el cierre del ejercicio

Ya podemos realizar las operaciones. Es posible que nos genere errores al haber configurado esos avisos en el punto 2 de este post

Si se han realizado las operaciones sin errores se habrán creado 3 asientos, el de PyG, el de cierre y el de apertura con sus fechas y en sus diarios correspondientes. Revisad que se hayan asentado correctamente.

Faltarán entonces dos pasos más:

  1. Renumeración de asientos: Siempre es mejor, antes de cerrar definitivamente el ejercicio, renumerar los asientos para que sean consecutivos. Se puede renumerar el diario de apertura con el 1, y después el resto de diarios a partir del 2. Esto se realiza desde Contabilidad/Procesamiento periódico/Fin del período/Renumerar asientos contables

   2. Cerrar los periodos correspondientes para que no se puedan modificar los datos

Con esto habremos finalizado el año

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